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光伏申请报告

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  光伏项目申请报告

 一、项目建设背景

 突出科技创新核心地位,引领带动产业创新、企业创新、市场创新、产品创新、业态创新、管理创新,推动形成以创新为主要引领和支撑的经济体系。

 1、完善科技创新体系。围绕优化创新生态系统,营造创新良好环境,深化科技体制改革。组建以企业为主导的产业技术创新战略联盟,实施重大关键共性技术协同攻关,力争在重点领域取得突破。完善创新要素供给,建立从实验研究、中试到生产的全过程科技创新融资模式,促进科技成果资本化、产业化,加强知识产权保护,改进新技术、新商业模式准入管理,提升知识、技术和管理的效益。

 2、建设科技创新平台。着眼巩固现有基础、提升支撑能力,打造一批高端创新研发平台。依托高校、科研院所和企业,积极参与国家大科学工程建设。构建重大科技基础设施和种质、遗传资源库,推动科研基础设施和大型科研仪器向社会开放。争取建设一批国家协同创新中心、国家重点实验室,优化工程实验室、企业技术中心等创新平台布局,完善研究、开发、试验条件,鼓励开展技术交流与合作。建

 立技术交易市场等创新服务平台,推动创新成果与企业有效对接。注重引进和联合开发,推动建设大学科技园和科技企业孵化器、孵化基地。积极利用域外创新资源,支持骨干企业在发达地区设立研发机构。

 3、提升科技创新能力。进一步落实高校和科研院所自主权,发挥创新基础作用,强化企业的创新主体作用,带动区域创新能力提升。瞄准有重大应用前景领域,积极参与国际大科学计划和国家重大科技项目,力争在基础研究环节取得重大进展。聚焦国家战略导向和重点产业发展,引导和鼓励企业加大研发投入,加强共性技术、核心技术攻关,力争在新能源汽车、生物医药、生物制造、卫星数据应用、高端装备制造、无人机等领域实现重大技术突破。

 4、实施“互联网+”行动计划。发展分享经济,加快互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合,促进技术进步、效率提升和组织变革。围绕先进制造、现代农业、金融服务、信息惠民、高效物流、社会治理等领域,推进实施“互联网+”重大工程,加快发展基于互联网的医疗、健康、养老、教育、社会保障、能源、环保等新兴服务,推动移动互联网、物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术的创新应用,推进产业组织模式和商业模式创新,促进新业态、新经济高效有序发展。

 5、营造大众创业、万众创新局面。进一步放开市场、规范市场、营造市场,打造支持民营经济发展的良好营商环境,壮大一批主业突出、核心竞争力强的民营企业集团和龙头企业,努力降低中小微企业成本,推动民营经济大发展快发展。实施“互联网+”创新创业,积极培育创客空间等新型孵化器,打造一批众创、众包、众扶、众筹创新创业平台。推进新兴产业“双创”三年行动计划,建立一批新兴产业“双创”示范基地。

 2019 年光伏行业的 ROE 大幅回升,从去年 8.94%提升到 10.54%,提升 1.6 个 pct;2020Q1 行业 ROE 为 2.08%。2019 年光伏行业资产负债率与去年同期基本持平,ROE 提升主要是受资产周转率提升以及销售净利率提升带动。

 2019 年光伏行业资产周转率同比提高 0.04 个 pct 至 0.52,行业整体资产周转速度加快,资产利用效率提高;销售净利率同比提升0.67 个百分点至 8.92%,行业盈利能力明显改善。

 近年来,全球光伏市场几经起落,总体呈现不断向上发展趋势。从 2000 年到 2017 年,全球累计装机容量扩张 320 倍,光伏行业发展速度在各种可再生能源中位居第一。随着行业不断地发展,未来,光伏行业将面临新的机遇及挑战。

 2020 年一季度,全国新增光伏发电装机 395 万千瓦,华北、华南地区新增装机较多,分别达 121 和 99 万千瓦。一季度光伏发电量 528亿千瓦时,同比增长 19.9%;全国光伏利用小时数 248 小时,同比增长8 小时。东北地区光伏利用小时数最高,达 350 小时,同比下降 9 小时;华东地区利用小时数最低,达 190 小时,同比增长 22 小时。预测 2020年我国光伏发电量为 2689 亿千瓦时。

 我国光伏产业发展初期是出口导向型。2011 年起,受到欧美光伏双反政策影响,我国光伏产业开始重点转向国内市场。2013 年至 2018年,中国光伏发电新增装机容量连续六年世界排名第一。2017 年,中国光伏发电新增装机 53GW,是 2016 年的 1.5 倍、2015 年的 3.5 倍、2014 年的 5 倍和 2013 年的 4 倍,累计装机 130GW,占全球的 32%,刷新历史高位。截至 2019 年,中国光伏累计并网装机连续五年位居世界第一。

 2011 年以来,我国光伏产业受到来自美国、欧盟等国家和地区双反及贸易保障措施的打击。中国光伏产品 2011 年的出口额为 358.21亿美元,其中对欧出口占出口总额的 56.95%,对美出口占出口总额的5.7%,共占比达到 63%。2020 年 4 月,我国光伏组件出口总出货量达

 6.29GW,出口总额 14.15 亿美元。欧洲仍是我国光伏组件最大的出口市场,其中荷兰的出货量达到 1636.59 兆瓦,出口额 3.71 亿美元。

 近年来,世界各国大力发展光伏发电,各国政府纷纷制定产业扶持政策推动光伏产业发展。但是政府此类推进新兴产业发展、促进技术和产品进步的支持政策比如上网电价对应财政补贴等,多数已经建立了逐步弱化的机制。

 近年来,中国西部地区光伏发展面临弃光限电问题,东西部地区用电量和发电量的矛盾需统筹解决。弃光限电主要原因是,光伏的大规模集中上网与西部地区电网配套建设滞后形成冲突,我国没有形成东、中、西部协同消纳市场,西部地区消纳水平有限,输电通道建设滞后、现有电网调峰能力及灵活性不足,未建立健全调峰辅助服务机制。

 我国作为全球最大的能源生产国和能源消费国却面临着常规能源可持续供应能力不足的困境。一方面,我国目前煤炭、石油和天然气的储产比分别为 72 年、17.5 年和 38.8 年,低于世界平均水平;另一方面,伴随着我国经济的快速发展,我国能源需求快速增长,能源消耗总量逐渐增长。因此,大力发展光伏发电、风力发电等可再生清洁

 能源是改善我国能源供给结构,支撑我国经济的长期可持续发展和保障国家能源安全的重要手段。

 预测到 2030 年,光伏发电在世界总电力中的供应将达到 10%以上;到 2040 年,光伏发电将占电力的 20%以上;到 21 世纪末,光伏发电将占到 60%以上,成为人类能源供应的主体,光伏发电增长潜力巨大。

 世界各国均具备利用太阳能的广阔土地区域,我国也属于太阳能资源丰富的国家之一。我国地处北半球,南北距离和东西距离都在5000 公里以上,三分之二的国土面积年日照小时在 2,200 小时以上,年太阳能辐射总量大于每平方米 5000 兆焦,具备发展光伏产业的有利条件。

 光伏成本下降是光伏行业高速增长的重要动力。根据经验公式,电池转换效率每提升 1%,成本可下降 7%。随着行业技术含量的不断提升,光伏电池组件的转换效率持续提升,光伏发电成本呈快速下降态势。

 由于光伏发电技术革新不断涌现、光伏产品成本持续降低,平价上网在全球绝大多数国家和地区指日可待,光伏发电成为各国重要的能源结构改革方向,包括中国、印度、美国、欧盟主要国家和沙特等能源大国纷纷宣布了大规模的新能源规划。

 中国市场在未来 3-5 年依旧有望占据全球 40%以上的份额。根据2016 年 12 月发布的《太阳能发展“十三五”规划》,到 2020 年底,中国光伏发电装机容量指标为 105GW、光热发电装机容量指标为 5GW。

 技术进步仍将是光伏产业发展主题。2019 年底,产业化生产的主流高效多晶硅电池转换效率将超过 20%,单晶硅电池有望达到 22.5%-23%,主流组件产品功率将分别达到 285W 和 320W。单晶连续投料生产工艺和大容量铸锭技术持续进步;多晶硅片金刚线切割应用范围将会进一步扩大到 30%,单晶硅片将完成金刚线切割的替代;PERC 电池、N型电池规模化生产能力进一步提升;组件叠片、半片等先进封装技术的应用范围也将进一步扩大。

 分布式光伏具有安装灵活、投入少、方便就近消纳的优点,有利于解决我国发电与负荷不一致的问题,同时大幅降低传输损失,减少对大电网的依赖,并缓解电网的投资压力。我国《能源发展“十三五”规划》和《太阳能发展“十三五”规划》提出优化太阳能开发布局、优先发展分布式光伏发电,规划到 2020 年底我国分布式光伏要占到太阳能发电装机 55%左右。

 随着光伏市场的不断发展,高效电池将逐渐占据市场的主导地位。根据中国光伏行业协会的预测,未来几年单晶硅电池市场份额逐步增

 大,2018 年单晶硅片市场份额已经超过 40%,2019 年将超过一半,其中 N 型单晶硅片的市场规模也将逐年提升。

 随着政策支持和技术进步,我国光伏发电产业成长迅速,成本下降和产品更新换代速度不断加快,目前,用电侧在部分地区已可以实现平价,2019 年 1 月,国家发改委、国家能源局联合发布的《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,推进风电、光伏发电平价上网项目和低价上网试点项目建设,发电侧全面实现平价时间预期将会提前,届时光伏发电不再需要国家补贴,行业将从传统能源市场进入消费者市场。

 随着配套政策及融资手段的完善,新兴市场如印度、南美、中东等国家和地区将继续成为市场发展的推动力,持续保持强劲的增长势头。

  二、项目及性质

 1、项目名称:光伏项目

 2、承办单位名称:xxx 集团有限公司

 3、项目性质:新建

 4、项目建设地点:xxx(待定)

 5、项目联系人:任 xx

 主要经济指标一览表

 序号

 项目

 单位

 指标

 备注

 1

 占地面积

 ㎡

 56667.00

 约 85 亩

 1.1

 总建筑面积

 ㎡

 110670.94

 容积率 1.95

 1.2

 基底面积

 ㎡

 36833.55

 建筑系数 65.00%

 1.3

 投资强度

 万元/亩

 366.97

  2

 总投资

 万元

 40985.76

  2.1

 建设投资

 万元

 32695.44

  2.1.1

 工程费用

 万元

 28084.33

  2.1.2

 工程建设其他费用

 万元

 3871.50

  2.1.3

 预备费

 万元

 739.61

  2.2

 建设期利息

 万元

 840.96

  2.3

 流动资金

 万元

 7449.36

  3

 资金筹措

 万元

 40985.76

  3.1

 自筹资金

 万元

 23823.24

  3.2

 银行贷款

 万元

 17162.52

  4

 营业收入

 万元

 92600.00

 正常运营年份

 5

 总成本费用

 万元

 74778.07

 ""

 6

 利润总额

 万元

 17380.46

 ""

 7

 净利润

 万元

 13035.35

 ""

 8

 所得税

 万元

 4345.11

 ""

 9

 增值税

 万元

 3678.87

 ""

 10

 税金及附加

 万元

 441.47

 ""

 11

 纳税总额

 万元

 8465.45

 ""

 12

 工业增加值

 万元

 28711.95

 ""

 13

 盈亏平衡点

 万元

 34138.07

 产值

 14

 回收期

 年

 5.53

 含建设期 24 个月

 15

 财务内部收益率

  24.88%

 所得税后

 16

 财务净现值

 万元

 17164.00

 所得税后

 三、项目投资主体

 本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

 公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。

 公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、

 快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。

  四、投资原则

 1、坚持创新发展。加快自主创新,创新管理模式,发展新业态,延伸产业链,提高产品附加值。

 2、协同发展,实现互利共赢。加强区域产业集中谋划,统筹产业协同发展。创新产业合作模式,打破市场壁垒,推动要素自由流动,构建多层次、宽领域的产业融合发展机制,实现优势互补、互利共赢。

 3、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ,鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展,促进发展速度与质量、效益相统一,与资源、环境相协调。

  五、选址、建设规模和方案

 1、本期项目选址位于 xxx(待定),占地面积约 85 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。

 2、项目建成后,形成年产 xx 光伏的经营能力。

 3、本期项目建筑面积 110670.94 ㎡,其中:生产工程 68676.15㎡,仓储工程 20258.45 ㎡,行政办公及生活服务设施 9868.57 ㎡,公共工程 11867.77 ㎡。

  六、项目方向及定位

 推动产业转型升级,发展壮大新兴产业,全面提升产业整体发展水平。

  七、建设期安排

 结合该项目建设的实际工作情况,项目工程的建设周期确定为 24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

  八、投资规划方案

 (一)建设投资估算

 本期项目建设投资 32695.44 万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

 (二)建设期利息

 按照建设规划,本期项目建设期为 24 个月,其中申请银行贷款17162.52 万元,贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 840.96 万元。

 (三)流动资金

 根据测算,本期项目流动资金为 7449.36 万元。

 (四)项目总投资

 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 40985.76 万元,其中:建设投资 32695.44万元,占项目总投资的 79.77%;建设期利息 840.96 万元,占项目总投资的 2.05%;流动资金 7449.36 万元,占项目总投资的 18.18%。

 (五)资金筹措与投资计划

 本期项目总投资 40985.76 万元,其中申请银行长期贷款 17162.52万元,其余部分由企业自筹。

 九、财务分析

 1、项目达产年预期营业收入(SP):92600.00 万元(含税)。

 2、年综合总成本费用(TC):74778.07 万元。

 3、项目达产年净利润(NP):13035.35 万元。

 4、财务内部收益率(FIRR):24.88%。

 5、全部投资回收期(Pt):5.53 年(含建设期 24 个月)。

 6、达产年盈亏平衡点(BEP):34138.07 万元(产值)。

  十、保障措施

 (一)加强人才智力支撑

 打造新型企业家培养工程升级版,探索建立与国际接轨的专业人才聘用和激励机制,重点引进并支持海外高层次人才和团队来本地创新创业。深入推进国家现代职业教育改革创新示范区建设,加快发展现代职业教育,大力培育高素质劳动大军,全面提升技术技能人才质量,切实为发展先进产业提供智力和人才保障。

 (二)增强规划指导作用

 按照国家要求,分解落实约束性发展指标,强化考核,确保规划有效实施,发挥规划投资指导作用。强化规划与产业政策、标准体系、运行监管的配合,发挥好规划对行业发展规范、引领作用。完善规划实施跟踪评价和定期评估制度,结合实施中重大问题适时调整规划内容。

 (三)优化创新体系

 完善创业体系,大力推动大众创业、万众创新,优化“双创”制度环境,建设双创示范基地,夯实产业创新基础。依托重大工程,前瞻布局、重点突破可能引发重大变革的颠覆性技术,创新重大项目组

 织实施方式,落实项目单位预算调整自主权,推进实施科研项目间接费用补偿机制,探索实行创新资源开放共享法人责任制。

 建设投资估算表

 单位:万元

 序号

 工程费用名称

 建筑工程费

 设备购置费

 安装工程费

 其他费用

 合计

 所占比例

 1

 工程费用

 13878.73

 13295.78

 909.82

  28084.33

 85.90%

 1.1

 建筑工程费

 13878.73

  13878.73

 42.45%

 1.2

 设备购置费

  13295.78

 13295.78

 40.67%

 1.3

 安装工程费

 909.82

  909.82

 2.78%

 2

 工程建设其他费用

  3871.50

 3871.50

 11.84%

 2.1

 土地出让金

  2343.59

 2343.59

 7.17%

 2.2

 其他前期费用

  1527.91

 1527.91

 4.67%

 3

 预备费

  739.61

 739.61

 2.26%

 3.1

 基本预备费

  437.14

 437.14

 1.34%

 3.2

 涨价预备费

  302.47

 302.47

 0.93%

 4

 建设投资合计

 32695.44

 100.00%

  总投资及构成一览表

 单位:万元

 序号

 项目

 指标

 占总投资比例

 1

 总投资

 40985.76

 100.00%

 1.1

 建设投资

 32695.44

 79.77%

 1.1.1

 工程费用

 28084.33

 68.52%

 1.1.1.1

 建筑工程费

 13878.73

 33.86%

 1.1.1.2

 设备购置费

 13295.78

 32.44%

 1.1.1.3

 安装工程费

 909.82

 2.22%

 1.1.2

 工程建设其他费用

 3871.50

 9.45%

 1.1.2.1

 土地出让金

 2343.59

 5.72%

 1.1.2.2

 其他前期费用

 1527.91

 3.73%

 1.2.3

 预备费

 739.61

 1.80%

 1.2.3.1

 基本预备费

 437.14

 1.07%

 1.2.3.2

 涨价预备费

 302.47

 0.74%

 1.2

 建设期利息

 840.96

 2.05%

 1.3

 流动资金

 7449.36

 18.18%

  利润及利润分配表

 单位:万元

 序号

 项目

 第 第 1 1 年

 第 第 2 2 年

 第 第 3 3 年

 第 第 4 4 年

 第 第 5 5 年

 第 第 6 6 年

 第 第 7 7 年

 第 第 8 8 年

 第 第 9 9 年

 第 第 0 10 年

 1

 营业收入

  0.00

 69450.00

 78710.00

 92600.00

 92600.00

 92600.00

 92600.00

 92600.00

 92600.00

 2

 税金及附加

  0.00

 373.28

 423.05

 441.47

 441.47

 441.47

 441.47

 441.47

 441.47

 3

 总成本费用

  0.00

 59604.27

 65673.79

 74778.07

 74778.07

 74778.07

 74778.07

 74778.07

 74778.07

 4

 补贴收入

 5

 利润总额

  0.00

 9472.45

 12613.16

 17380.46

 17380.46

 17380.46

 17380.46

 17380.46

 17380.46

 6

 弥补以前年度亏损

 7

 应纳所得税额

  0.00

 9472.45

 12613.16

 17380.46

 17380.46

 17380.46

 17380.46

 17380.46

 17380.46

 8

 所得税

  0.00

 2368.11

 3153.29

 4345.11

 4345.11

 4345.11

 4345.11

 4345.11

 4345.11

 9

 净利润

  0.00

 7104.34

 9459.87

 13035.35

 13035.35

 13035.35

 13035.35

 13035.35

 13035.35

 10

 期初未分配利润

  0.00

 0.00

 6393.91

 14268.40

 24573.37

 33847.85

 42194.88

 49707.21

 56468.30

 11

 可供分配的利润

  0.00

 7104.34

 15853.78

 27303.75

 37608.72

 46883.20

 55230.23

 62742.56

 69503.65

 12

 提取法定盈余公积金

  0.00

 710.43

 1585.38

 2730.37

 3760.87

 4688.32

 5523.02

 6274.26

 6950.37

 13

 可供投资者分配的利润

  0.00

 6393.91

 14268.40

 24573.37

 33847.85

 42194.88

 49707.21

 56468.30

 62553.29

 14

 应付优先股股利

 15

 提取任意盈余公积金

 16

 应付普通股股利

 17

 投资方利润分配

 18

 未分配利润

  0.00

 6393.91

 14268.40

 24573.37

 33847.85

 42194.88

 49707.21

 56468.30

 62553.29

 19

 息税前利润

  0.00

 12681.52

 16607.41

 22566.53

 22566.53

 22566.53

 22566.53

 22566.53

 22566.53

 20

 息税折旧摊销前利润

  0.00

 14434.97

 18360.86

 24319.98

 24319.98

 24319.98

 24319.98

 24319.98

 24319.98

  项目投资现金流量表

 单位:万元

 序号

 项目

 第 第 1 1 年

 第 第 2 2 年

 第 第 3 3 年

 第 第 4 4 年

 第 第 5 5 年

 第 第 6 6 年

 第 第 7 7 年

 第 第 8 8 年

 第 第 9 9 年

 第 第 0 10 年

 1

 现金流入

 0.00

 0.00

 69450.00

 78710.00

 92600.00

 92600.00

 92600.00

 92600.00

 92600.00

 NaN

 1.1

 营业收入

 0.00

 0.00

 69450.00

 78710.00

 92600.00

 92600.00

 92600.00

 92600.00

 92600.00

 92600.00

 1.2

 补贴收入

 1.3

 回收固定资产余值

 1.4

 回收流动资金

 2

 现金流出

 16347.72

 16347.72

 62970.16

 64247.37

 79329.55

 72625.13

 72625.13

 72625.13

 72625.13

 72625.13

 2.1

 建设投资

 16347.72

 16347.72

 2.2

 流动资金

  0.00

 5587.02

 744.94

 6704.42

  2.3

 经营成本

  0.00

 57009.86

 63079.38

 72183.66

 72183.66

 72183.66

 72183.66

 72183.66

 72183.66

 2.4

 税金及附加

  0.00

 373.28

 423.05

 441.47

 441.47

 441.47

 441.47

 441.47

 441.47

 2.5

 维持运营投资

 3

 所得税前净现金流量

 -16347.72

 -16347.72

 6479.84

 14462.63

 13270.45

 19974.87

 19974.87

 19974.87

 19974.87

 19974.87

 4

 累计所得税前净现金流量

 -16347.72

 -32695.44

 -26215.60

 -11752.97

 1517.48

 21492.35

 41467.22

 61442.09

 81416.96

 101391.83

 5

 调整所得税

  0.00

 3170.38

 4151.85

 5641.63

 5641.63

 5641.63

 5641.63

 5641.63

 5641.63

 6

 所得税后净现金流量

 -16347.72

 -16347.72

 4111.73

 11309.34

 8925.34

 15629.76

 15629.76

 15629.76

 15629.76

 15629.76

 7

 累计所得税后净现金流量

 -16347.72

 -32695.44

 -28583.71

 -17274.37

 -8349.03

 7280.73

 22910.49

 38540.25

 54170.01

 69799.77


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